Grupo Dia incrementa un 15% sus ventas en España

La evolución de las ventas brutas bajo enseña de Grupo Dia en España han experimentado un crecimiento del 15,2% en los primeros nueve meses del año, hasta los 4.379 millones de euros.

La Plaza de Dia, nuevo concepto de supermercado de Grupo DiaGrupo Dia cierra los primeros nueve meses de año con resultados en positivo. Según han indicado fuentes de la compañía, las ventas brutas bajo enseña del grupo han crecido un 15% en moneda local con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, alcanzando los 7.843 millones de euros. A pesar de la ralentización de los mercados de Argentina, Brasil y China, la firma ha conseguido incrementar sus ventas brutas bajo enseña en un 21%, situándose en los 2.841 millones de euros facturados en moneda local.

En España, la evolución de las ventas bajo enseña también ha sido positiva, con un crecimiento del 15,2% (4.379 millones de euros). En palabras de Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo Dia,  ante estos resultados la empresa confía en su “potencial de crecimiento, la idoneidad de nuestro plan y el sólido desempeño de nuestras unidades de negocio. Por eso, seguimos confiados en que lograremos nuestros objetivos a corto plazo y en que continuaremos generando más crecimiento rentable y elevados flujos de caja en los próximos años”.

No obstante, las últimas adquisiciones llevadas a cabo por la cadena en nuestro país han tenido un efecto negativo del 2,0% en sus ventas comparables, tal y como reconoce Currás. Si bien, para el directivo la integración y trasformación de los establecimientos Eroski recientemente adquiridos al nuevo modelo La Plaza de Dia ha supuesto un duro trabajo para la compañía, que ha realizado la remodelación “en un tiempo récord”.

Teniendo en cuenta esta situación, Currás confirma que se han obtenido “grandes resultados con esta adquisición”, a lo que añade que continuarán ajustando el modelo La Plaza de Dia para mejorar los buenos resultados iniciales del modelo.

Con respecto al beneficio neto ajustado del grupo, se sitúa en los 165 millones de euros hasta septiembre, un 3,6% menos debido principalmente a unos mayores gastos financieros. Por su parte el beneficio neto atribuido  retrocedió un 52% en moneda local por el excepcional de la venta de Francia el pasado año.

RESUMEN RESULTADOS 9M 2015
(EURm) 9M 2014 (1) % 9M 2015 % INC INC a divisa constante
Ventas brutas bajo enseña 6.827,6   7.842,8   14,9% 15,1%
Ventas netas 5.821,0 100,0% 6.644,6 100,0% 14,1% 14,5%
EBITDA ajustado (2) 399,7 6,9% 427,2 6,4% 6,9% 7,3%
Amortización (135,7) -2,3% (157,7) -2,4% 16,2% 16,8%
EBIT ajustado (2) 264,0 4,5% 269,5 4,1% 2,1% 2,4%
Elementos no recurrentes (32,9) -0,6% (80,4) -1,2% 144,6% 143,1%
EBIT 231,1 4,0% 189,1 2,8% -18,2% -17,6%
Resultado neto atribuido 222,3 3,8% 104,1 1,6% -53,2% -52,3%
Resultado neto ajustado 173,0 3,0% 165,1 2,5% -4,6% -3,6%

(1) Valores con actividades de Francia interrumpidas

(2) Ajustado por elementos no recurrentes

 


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Publicado en: Distribución, Supermercados

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